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Dans Comptabilité > Comptes payables > Fournisseurs

→ vous pouvez:

  • Créer un fournisseur

  • Créer une repartition de facture

  • Créer un paiement

Dans la partie inférieure, vous pouvez modifier un profil de fournisseur (1) , créer une repartition de facture (2) ou créer un paiement pour des fournisseurs existants (3).

Créer un fournisseur

Remplissez les champs obligatoires dans le profil du fournisseur.

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Créer une répartition de facture

  • Type de répartition / achat (Valeur obligatoire) : Choisir parmi les suivants:

    • Dépense à recharger

    • Facture au nom du bureau

    • Facture au nom d’un courtier

    • Facture au nom d’une équipe

Vous pouvez vous référer a l’article Répartition de facture pour des détails.

Paiement à un fournisseur

  • Choisir le fournisseur

    • Les champs obligatoires déjà créés dans le profil du fournisseur seront automatiquement remplis.

  • Choisir la facture à payer

  • Sélectionnez Soumettre ou Soumettre et ajouter un paiement

    • Les paiements apparaîtront alors dans Comptabilité > Comptes Payables > Déboursés fournisseurs. De là, vous pouvez imprimer le chèque en cliquant sur l’icône du chèque.

Terminé!

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