Paiement hors compte fournisseur

Il est possible de faire des paiements hors compte fournisseur; pour cela, suivre les étapes ci-dessous:

  1. Comptabilité > Comptes payables > Paiement hors compte fournisseur

     

  2. Cliquer sur Ajouter un nouveau paiement hors compte fournisseur

     

  3. Remplir les champs des différentes sections de la page et cliquer sur Suivant

     

    • Section “Paiement hors compte fournisseur” : Ajouter les informations relatives au type de paiement, a la date du paiement, au montant, ainsi que le compte de banque ou l’argent sera pris.

    • Section “Bénéficiaire” : Choisir le type de bénéficiaire, le bénéficiaire, puis remplir les informations relatives au paiement.

    • Section “Adresse”

    • Section “Remarques”

  4. Ajouter le/les compte(s) GL affectés afin d’équilibrer les écritures comptables

     

  5. Cliquer Soumettre ou Soumettre et Imprimer si vous avez un chèque a imprimer

 

C’est aussi possible de sélectionner un fournisseur afin de faire le paiement

 

Il est possible de Sauvegarder le paiement sans le soumettre, puis y revenir afin de faire des modifications, ou le supprimer

 

Terminé !